下列各項中關于商業(yè)銀行內(nèi)部審計人員的權限的說法中正確的有()。
- A
內(nèi)部審計部門有權向董事會、高級管理層和相關部門提出處理和處罰建議
- B
內(nèi)部審計部門有權獲取與審計有關的信息,列席或參加與內(nèi)部審計職責有關的會議
- C
內(nèi)部審計部門有權檢查各類經(jīng)營機構的各項業(yè)務和管理活動
- D
內(nèi)部審計部門可就風險管理、內(nèi)部控制等事項提供專業(yè)建議
- E
內(nèi)部審計部門可直接參與內(nèi)部控制設計和經(jīng)營管理的決策與執(zhí)行