以下有關(guān)貨幣資金內(nèi)部控制事項(xiàng)中,可能表明存在內(nèi)部控制設(shè)計(jì)缺陷的是( ) 。
- A
出納員負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及總賬
- B
銷售的現(xiàn)金折扣需經(jīng)過適當(dāng)授權(quán)審批
- C
出納員每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,并將清點(diǎn)的庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記賬余額核對
- D
定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),出納員和會計(jì)主管人員必須參與