題目

Jura公司正制定明年的標(biāo)準(zhǔn)成本。當(dāng)年,產(chǎn)品材料之一XZ-26購(gòu)買成本為每單位$36.45 。預(yù)期明年該材料成本將增長(zhǎng)大約10%,依據(jù)購(gòu)買數(shù)量,價(jià)格在每單位$38.75 至$44.18 浮動(dòng)。明年,XZ-26的恰當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)成本應(yīng)當(dāng)設(shè)定為(  )。

  • A

    當(dāng)前實(shí)際成本加預(yù)期10%價(jià)格增長(zhǎng)

  • B

    預(yù)期價(jià)格浮動(dòng)區(qū)間的下限,提供采購(gòu)壓力,以做到總是按照價(jià)格區(qū)間的最低價(jià)格購(gòu)買

  • C

    預(yù)期價(jià)格浮動(dòng)區(qū)間的上限,以保證只有有利的采購(gòu)價(jià)格差異

  • D

    由采購(gòu)經(jīng)理與公司適當(dāng)層級(jí)管理人員確定的價(jià)格

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由采購(gòu)經(jīng)理與公司適當(dāng)層級(jí)管理人員確定的價(jià)格為最合適的價(jià)格,因?yàn)榭紤]了獲取原料的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)以及未來(lái)計(jì)劃。

多做幾道

當(dāng)內(nèi)部審計(jì)人員就企業(yè)活動(dòng)的效率和效益發(fā)表意見(jiàn),并提出改進(jìn)建議時(shí),那么,這個(gè)審計(jì)人員是在執(zhí)行(   )。

  • A

    公眾公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

  • B

    政府財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

  • C

    合規(guī)審計(jì)

  • D

    經(jīng)營(yíng)審計(jì)

下列(   )最能集中于評(píng)估資源使用效率的目標(biāo)。

  • A

    合規(guī)審計(jì)

  • B

    信息系統(tǒng)審計(jì)

  • C

    獨(dú)立審計(jì)

  • D

    經(jīng)營(yíng)審計(jì)

下列(   )不屬于預(yù)防性控制。

  • A

    超過(guò)一定金額的交易需要兩個(gè)經(jīng)理授權(quán)

  • B

    采購(gòu)、銷售等程序中需要實(shí)行職責(zé)分離

  • C

    對(duì)于訂單抽查發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤進(jìn)行修改

  • D

    在輸入訂單時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行完整性檢查

檢測(cè)性控制(   )。

  • A

    可以作為對(duì)改正性控制的支持

  • B

    是內(nèi)部審計(jì)人員監(jiān)測(cè)控制流程缺陷時(shí)所使用的程序

  • C

    可以作為對(duì)預(yù)防性控制的支持

  • D

    是外部審計(jì)人員懷疑存在欺詐行為時(shí)所遵循的程序

與外部審計(jì)師相比,內(nèi)部審計(jì)更關(guān)注的領(lǐng)域是(   )。

  • A

    財(cái)務(wù)審計(jì)

  • B

    經(jīng)營(yíng)審計(jì)

  • C

    合規(guī)性審計(jì)

  • D

    付款流程審計(jì)

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