某公司的相關(guān)信息如下所示,該公司的經(jīng)營周期為6個月:現(xiàn)金銷售$100 000,6個月中的賒銷金額,賬期為30天$150 000,第5個月的賒銷金額,賬期為9個月$10 000,將會在下一個經(jīng)營周期中實(shí)現(xiàn)的投資收益$2 000。在本經(jīng)營周期結(jié)束時(shí),該公司的商業(yè)應(yīng)收款為( )。
- A
$152 000
- B
$160 000
- C
$260 000
- D
$262 000
某公司的相關(guān)信息如下所示,該公司的經(jīng)營周期為6個月:現(xiàn)金銷售$100 000,6個月中的賒銷金額,賬期為30天$150 000,第5個月的賒銷金額,賬期為9個月$10 000,將會在下一個經(jīng)營周期中實(shí)現(xiàn)的投資收益$2 000。在本經(jīng)營周期結(jié)束時(shí),該公司的商業(yè)應(yīng)收款為( )。
$152 000
$160 000
$260 000
$262 000
商業(yè)應(yīng)收款是由企業(yè)的日常經(jīng)營業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的,所以未來的投資收益屬于非商業(yè)應(yīng)收款。因此,該公司商業(yè)應(yīng)收款為:$150 000+$10 000=$160 000。
多做幾道
當(dāng)內(nèi)部審計(jì)人員就企業(yè)活動的效率和效益發(fā)表意見,并提出改進(jìn)建議時(shí),那么,這個審計(jì)人員是在執(zhí)行( )。
公眾公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)
政府財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)
合規(guī)審計(jì)
經(jīng)營審計(jì)
下列( )最能集中于評估資源使用效率的目標(biāo)。
合規(guī)審計(jì)
信息系統(tǒng)審計(jì)
獨(dú)立審計(jì)
經(jīng)營審計(jì)
下列( )不屬于預(yù)防性控制。
超過一定金額的交易需要兩個經(jīng)理授權(quán)
采購、銷售等程序中需要實(shí)行職責(zé)分離
對于訂單抽查發(fā)現(xiàn)的錯誤進(jìn)行修改
在輸入訂單時(shí)系統(tǒng)自動進(jìn)行完整性檢查
檢測性控制( )。
可以作為對改正性控制的支持
是內(nèi)部審計(jì)人員監(jiān)測控制流程缺陷時(shí)所使用的程序
可以作為對預(yù)防性控制的支持
是外部審計(jì)人員懷疑存在欺詐行為時(shí)所遵循的程序
與外部審計(jì)師相比,內(nèi)部審計(jì)更關(guān)注的領(lǐng)域是( )。
財(cái)務(wù)審計(jì)
經(jīng)營審計(jì)
合規(guī)性審計(jì)
付款流程審計(jì)
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